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evaluación efectiva del sistema de control interno para el aseguramiento de la calidad de la auditoria de gestión en la corte superior de justicia de Ancash-2016

por Aranda Gonzales, Ana Cristina.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz 2018Nota de disertación: Tesis (Maestro en Ciencias Económicas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Escuela de Post Grado, Mención en Auditoria y Control de Gestión, 2018 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central - UNASAM (1) Signatura topográfica: ACG 2018 0038, (1) .

Incidencia del control interno en la formación académica del contador público en la Universidad los Ángeles de Chimbote 2004-2006

por Rashta Lock, Maria.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz : Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de 2009Nota de disertación: Tesis (Maestro en Derecho) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo. Escuela de Post Grado. Mención en Derecho Civil y Comercial 2009 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central - UNASAM (1) Signatura topográfica: DCC 2009 0006.

el ambiente de control y su incidencia en la gestión institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia -Huaraz 2006-2007

por Cermeño Dextre, Gladis Bernardina.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz : Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de 2009Nota de disertación: Tesis (Maestro en Ciencias Económicas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Escuela de Post Grado, Mención en Auditoría y Control de Gestión, 2009 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central - UNASAM (1) Signatura topográfica: ACG 2009 0046.

Fortalecimiento y desarrollo de las normas de control interno para sistema computarizado de abastecimiento, en la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Ancash-2006

por Castillo Rimac, Wilder.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz : Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de 2009Nota de disertación: Tesis (Maestro en Ciencias Económicas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Escuela de Post Grado, Mención en Auditoría y Control de Gestión, 2009 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central - UNASAM (1) Signatura topográfica: ACG 2009 0048.

El control interno como herramienta para la toma de decisiones en el área de tesorería en la sociedad de beneficencia pública de Huaraz

por Sanchez Pardave, Javie Martin [autor] | Bedon Pajuelo, Loel [asesor].

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz : Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de 2011Nota de disertación: Tesis (Maestro en Ciencias Económicas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Escuela de Post Grado, Mención en gestión empresarial, 2011 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central - UNASAM (1) Signatura topográfica: GEM 2011 00057.

Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales / Rodrigo Estupiñan Gaitán

por Estupiñán Gaitán, Rodrigo.

Series (Ciencias Empresariales - Auditoria)Edición: 3a ed.Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Bogotá : Ecoe Ediciones ; 2015Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad (1) Signatura topográfica: 658.4013 E92 2015.

Auditoría de las áreas de la empresa / Francisco Javier Montaño Hormigo

por Montaño Hormigo, Francisco Javier.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Bogotá : Edicioneas de la U, 2014Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad (3) Signatura topográfica: 657.45 M84, ...

Control interno y sistemas de gestión de calidad: guía para su implementación en empresas públicas y privadas / Alejandro Tadeo Isaza Serrano

por Isaza Serrano, Alejandro Tadeo.

Edición: 3a ed. Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Bogotá: Ediciones de la U, 2018Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Especializada de Administración y Turismo (1) Signatura topográfica: 657.45 I77 2018.

Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I y II con base en los ciclos transaccionales / Rodrigo Estupiñan Gaitán

por Estupiñán Gaitán, Rodrigo.

Series (Textos universitarios. Contabilidad, auditoria y control)Edición: 2a ed.Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Bogotá : Ecoe Ediciones ; 2006Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad (1) Signatura topográfica: 658.4013 E92 2006, Biblioteca Especializada de Administración y Turismo (1) Signatura topográfica: 658.4013 E92 2006.

Control interno y fraudes: con base en los ciclos transaccionales ; análisis de informe COSO / Rodrigo Estupiñan Gaitán

por Estupiñán Gaitán, Rodrigo.

Series (Textos universitarios. Contabilidad, auditoria y control)Edición: 1a ed.Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Bogotá : Ecoe Ediciones ; 2002Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad (2) Signatura topográfica: 658.4013 E92 , ...

Control interno y sistemas de gestión de calidad: guía para su implementación en empresas públicas y privadas / Alejandro Tadeo Isaza Serrano

por Isaza Serrano, Alejandro Tadeo.

Edición: 1a ed. Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Bogotá : Ediciones de la U, 2012Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad (1) Signatura topográfica: 657.45 I77.

Nivel de Cumplimiento de las Normas Técnicas de Control Interno y su Incidencia enla Gestión del Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Independencia-Huaraz-2005 Aranda Tá mara Yulissa Socorro

por AAranda Támara Yulisa del Socorro | spinoza Andrade Yulissa Aracely | Espinoza Andrade, Yuliza.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz. 2006Nota de disertación: Tesis de Licenciatura Escuela Profesional de Contabilidad Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad (1) Signatura topográfica: T02/A66/2006 , Biblioteca Central - UNASAM (2) Signatura topográfica: Escuela Profesional de FEC, ...

Control Interno en el Sistema de Abastecimiento y su Incidencia en el Cumplimiento deObjetivos y Metas de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A Bayona Herrera, Dorit Cirila

por Bayona Herrera, Dorit Cirila | Maguiña Garcia Mariela Marina | Maguiña Garcia, Mariela.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz. 2006Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad (1) Signatura topográfica: T02/B28/2006 , Biblioteca Central - UNASAM (2) Signatura topográfica: Escuela Profesional de FEC, ...

El control interno y su influencia en la gestión del area de tesoreria de la SUNARP Barranca2010. Pastor Sanchez, Herberth Jorge

por Pastor Sanchez, Herberth Jorge | Marino Espinoza, Ana Silvia | Merino Espinoza, Ana S | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash).

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz. 2011Nota de disertación: Tesis de Licenciatura Escuela Profesional de Contabilidad Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad (1) Signatura topográfica: T02/P27/2011 , Biblioteca Central - UNASAM (2) Signatura topográfica: Escuela Profesional de FEC, ...

Control Interno en el Sistema de Abastecimiento y su Incidencia en el Cumplimiento deObjetivos y Metas de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A Bayona Herrera, Dorit Cirila

por Bayona Herrera, Dorit Cirila | Maguiña Garcia Mariela Marina | Maguiña Garcia, Mariela.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz. 2006Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

Nivel de Cumplimiento de las Normas Técnicas de Control Interno y su Incidencia enla Gestión del Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Independencia-Huaraz-2005 Aranda Tá mara Yulissa Socorro

por AAranda Támara Yulisa del Socorro | spinoza Andrade Yulissa Aracely | Espinoza Andrade, Yuliza.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz. 2006Nota de disertación: Tesis de Licenciatura Escuela Profesional de Contabilidad Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

La Evaluación del Control Interno y su Incidenciaen la Gestión de la División de Tesoreríadel Gobierno Provincial de Huaraz 2005 Calvo Santos, Yovana Margot

por Calvo Santos, Yovana Margot | Livia Gonzales, Jubitza Rosario | Livia Gonzales, Jubitza.

Tipo de material: Texto Texto Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz. 2006Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad (1) Signatura topográfica: T02/C17/2006 .

El control interno y su influencia en la gestión del area de tesoreria de la SUNARP Barranca2010. Pastor Sanchez, Herberth Jorge

por Pastor Sanchez, Herberth Jorge | Marino Espinoza, Ana Silvia | Merino Espinoza, Ana S | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash).

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz. 2011Nota de disertación: Tesis de Licenciatura Escuela Profesional de Contabilidad Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

Influencia del control interno en la gestión financiera de la empresas agroquímicas del distrito capital de Barranca, periodo 2014-2015 / Ela Serna Gaytan, Clever antonio Capa Aguirre

por Serna Gaytan, Ela | Capa Aguirre, Clever Antonio | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash).

Tipo de material: Texto Texto Idioma: Español Detalles de publicación: Huaraz : UNASAM - FEC, 2016Nota de disertación: Asesor: Ramírez Huerta, Valiente Tesis: Titulo de Contabilidad Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad (1) Signatura topográfica: T02-CO S42 2016.

Auditora̕ de tecnologa̕s y sistemas de información Mario G. Piattini Velthuis

por Piattini Velthuis, Mario G [autor].

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: Mexico D. F. Alfaomega 2017Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central - UNASAM (1) Signatura topográfica: 657.453 P52.

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