Sistema de control Interno y su Incidencia en la gestión de plantas concentradoras de minera-les de la UNASAM 2009, Torres Cruz, Raul Alberto

Por: Torres Cruz, Raul Alberto | Huaman Sanchez, Lorena GimenaColaborador(es): Huaman Sanchez, Lorena | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash)Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Detalles de publicación: Huaraz. 2010Descripción: 140 hojas. Cuadros gráficos 30 cmTema(s): INCIDENCIA EN GESTIÓN DE MINERALESClasificación CDD: Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea
Contenidos:
CONTENIDO : Introducción --Marco teórico --Materiales y métodos ---Discusión --Conclusiones y recomendaciones
Nota de disertación: Tesis de Licenciatura Escuela Profesional de Contabilidad Resumen: RESUMEN : El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos integrados que ejecuta la administración con el fin de proteger , resguardar los activos de la organización y evaluar operaciones especificas con seguridad razonable en tres principales categorías; efectividad y eficiencia, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas .
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Tesis  Profesional Tesis Profesional Biblioteca Central - UNASAM
Escuela Profesional de FEC (Navegar estantería(Abre debajo)) 1 Disponible Tesis para optar Titulo Profesional Contador Público BFECC0207
Tesis  Profesional Tesis Profesional Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad
T02/T74/2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) Disponible optar el Titulo de Contador Público FECC230

ANEXO : Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores generales específicos.

ASESOR : Bedon Pajuelo, Loel S.

Tesis de Licenciatura Escuela Profesional de Contabilidad

BIBLIOGRAFÍA : hoja 138, 139

CONTENIDO : Introducción --Marco teórico --Materiales y métodos ---Discusión --Conclusiones y recomendaciones

RESUMEN :
El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos integrados que ejecuta la administración con el fin de proteger , resguardar los activos de la organización y evaluar operaciones especificas con seguridad razonable en tres principales categorías; efectividad y eficiencia, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas .

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