Control Interno en el Sistema de Abastecimiento y su Incidencia en el Cumplimiento deObjetivos y Metas de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A Bayona Herrera, Dorit Cirila

Por: Bayona Herrera, Dorit Cirila | Maguiña Garcia Mariela MarinaColaborador(es): Maguiña Garcia, MarielaTipo de material: TextoTextoIdioma: Español Detalles de publicación: Huaraz. 2006Descripción: 140 hojas. Cuadros gráficos. 30 CMTema(s): Control Interno en el Sistema | Cumplimiento de normasRecursos en línea: Haga clic para acceso en línea
Contenidos:
CONTENIDO :Cap.-I Introducción Cap.- II Marco teórico Cap.- III Materiales y Métodos Cap.- IV Resultados Cap.- V contrastación de la hipótesis
Resumen: RESUMEN : En los últimos años hemos visto nuestro país una creciente atención a los proceso,argumentado principalmente problemas de coordinación y confianza de este sistema. Entonces, resulta imprescindible explicar y entender en profundidad el funcionamiento del control interno en el sistema de abastecimiento, puesto que a juicio de los autores de la presente tesis, es necesario identificar y exponer con mayor profundidad las deficiencias del control que se presentan en este sistema y su incidencia al logro de los objetivos y metas .
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T02/B28/2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) Disponible optar Título de Contador Público FECC99

ANEXO : Encuesta de trabajadores Resultado Entrevista Servicio de plan anual del Control

ASESOR : Rojas Vega, Jorge Alexander

bibliografía : hoja 106,107

CONTENIDO :Cap.-I Introducción Cap.- II Marco teórico Cap.- III Materiales y Métodos Cap.- IV Resultados Cap.- V contrastación de la hipótesis

RESUMEN : En los últimos años hemos visto nuestro país una creciente atención a los proceso,argumentado principalmente problemas de coordinación y confianza de este sistema. Entonces, resulta imprescindible explicar y entender en profundidad el funcionamiento del control interno en el sistema de abastecimiento, puesto que a juicio de los autores de la presente tesis, es necesario identificar y exponer con mayor profundidad las deficiencias del control que se presentan en este sistema y su incidencia al logro de los objetivos y metas .

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