Auditoria interna / Juan Ramón Santillana González
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Contenidos:
Contenido: 1 La Función de auditoria interna. 2 Normatividad de la auditoria interna. 3 Estructura y administración de la función de auditoria interna. 4 Comité de auditoria. 5 Metodología de la auditoria interna. 6 El informe de auditoria interna. 7 Servicios de aseguramiento de la confiabilidad e integridad de la información financiera y operacional. 8 Tendencias de la auditoria interna.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 657.458 S25 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FEC1832 | ||
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Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 657.458 S25 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | FEC1833 | |
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Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 657.458 S25 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | FEC1963 |
Incluye: indice
Bibliografia: pag. 242-243
Contenido: 1 La Función de auditoria interna. 2 Normatividad de la auditoria interna. 3 Estructura y administración de la función de auditoria interna. 4 Comité de auditoria. 5 Metodología de la auditoria interna. 6 El informe de auditoria interna. 7 Servicios de aseguramiento de la confiabilidad e integridad de la información financiera y operacional. 8 Tendencias de la auditoria interna.
Para.Contabilidad y carreras afines
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